4erry
« Ответ #9330 : 17 Августа , 2016, 14:50:48 »
с 01.07.2016 согласно подпункту 1.1 пункта 3 статьи 76 Кодекса налоговые органы уполномочены принять решение о приостановлении операций по его счетам в банке и переводов электронных денежных средств налогоплательщика в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Т.е. закрывают счет не за непредоставление (за данное правонарушение предусмотрен штраф), а за неполучение документов по ТКС.
ТИМОШЕНКО АННА
« Ответ #9331 : 17 Августа , 2016, 15:55:08 »
ни у кого нет случайно заявление на возмещение фсс Советского района.
если до завтра терпит, вышлю вам завтра
Спасибо, выслали.
MaryaSV
« Ответ #9332 : 18 Августа , 2016, 06:42:37 »
Девочки, всем привет. Я продала прибор (собственного производства) в Казахстан Чинно жду от покупателя заявления с отметкой их налоговой по почте Прошло некоторое время, получила в конверте только мой экземпляр товарной накладной с их печатью + подпись Позвонила их бухгалтеру с вопросом Она ответила "я по электронке выслала в налоговую заявление. Отметки налоговой у меня нет. И я не обязана вам ничего высылать" Наша организация последний раз продажу в Казахстан осуществляла 6 лет назад. У меня в памяти стерлось. Я в интернете нашла что я обязана в 180 дней подтвердить 0% НДС. И это заявление мне нужно Объясните Пожта, что мне делать, как аргументировать той бухгалтерше в Казахстане?
МашаМамаша
« Ответ #9333 : 18 Августа , 2016, 06:50:46 »
MaryaSV , бухгалтер контрагента права, сейчас 2 экз не нужно, они отправляют электронно заявление, так же как и мы отчеты. Только она должна была вам выслать с заявлением уведомление об электронной сдаче заявления (как у нас квитанции о приеме) База по ндс "едина", те наша налоговая видит уплатил казах ндс у себя или нет подтверждать вы будете тоже электронно, те к декларации будете прикладывать сканы документов
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
MaryaSV
« Ответ #9334 : 18 Августа , 2016, 08:57:42 »
МашаМамаша ,большое спасибо
Вау2
« Ответ #9335 : 19 Августа , 2016, 16:21:17 »
Девочки,всем привет! На работе настоятельно рекомендуют закончить вышку,у меня диплом ЧЭК 2003 г. На сокращенку уже не прохожу. Куда податься посоветуете?
Дуняша74
« Ответ #9336 : 19 Августа , 2016, 18:03:06 »
Девочки,всем привет! На работе настоятельно рекомендуют закончить вышку,у меня диплом ЧЭК 2003 г. На сокращенку уже не прохожу. Куда податься посоветуете?
Челгу дистанционно может? Если есть там полная форма
Yuar
постоялец
Карма: 0
Offline
Пол:
Сообщений: 70
Ягодка Полинка
« Ответ #9337 : 22 Августа , 2016, 21:03:31 »
Девочки, здравствуйте, скажите пожалуйста наша организация торгует ГСМ. Покупаем бензовоз. Он будет забирать ГСМ у поставщика, привозить на свой склад и развозить оптовым покупателям на их склады. Вопрос вот в чем свой склад это одновременно заправка и оно выделено в обособленное подразделение. С целью распределения прибыли между головными обособленным подразделением куда относить стоимость этого а/м?
Nastya
« Ответ #9338 : 23 Августа , 2016, 11:28:24 »
Здравствуйте коллеги с большим опытом! Первый раз такой случай у меня. Расходы такого вида.....как с ними? ООО, ОСНО. Ставим окно в офис. Сумма по договору с НДС. Можно ли сразу принять в расходы по налогу на прибыль или через 97 ? Как быть с НДС - к вычету можно принять? Нужно ли выставить счет фактуру самим себе на этот НДС? Проводить как обычную покупку? Потом писать на 44.....? Или сразу на 44 принять? Письмо от арендодателя будет......какое лучше содержание написать?
« Последнее редактирование: 23 Августа , 2016, 12:34:10 от Nastya »
Сообщить модератору
Записан
K@ri
« Ответ #9339 : 23 Августа , 2016, 12:14:07 »
Всем привет! Я, конечно, не бухгалтер, но все же задам свой вопрос😊 наша организация торгует продуктами оптом, раньше все покупатели оплачивали товар на р/с, новый покупатель хочет оплачивать наличкой. Я так понимаю, что мы забираем деньги и вносим сами на р/с. Нужны какие-то доки от покупателя, что он деньги заплатил, а мы получили? Как на счет лучше вносить через кассу или можно через банкомат самоинкассацию?
Nastya
« Ответ #9340 : 23 Августа , 2016, 12:36:53 »
K@ri , вот тут нашла разъяснения, может это вам поможет. Наличку, я бы приняла в кассу, выдала б приходник и в тот же день сдала в банк как выручку. И договор бы, где порядок расчетов описан.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=286087
Тигрена
« Ответ #9341 : 23 Августа , 2016, 13:34:00 »
наличную выручку без ккм?
Linia
« Ответ #9342 : 23 Августа , 2016, 13:37:36 »
наличную выручку без ккм?
тоже непонятно. Еще и лимит 100 тысяч между юриками по одному договору
если раньше за отсутствие чека ККМ могли только в течение 2 месяцев наказывать, сейчас продлили срок до 6 месяцев, вроде
Ма...
« Ответ #9343 : 23 Августа , 2016, 13:50:40 »
ккм же малым разрешили не использовать??? сейчас повсюду товарный чек без кассового) лишь бы все обязательные реквы были у товарника и в авансовый прекрасно без кассового берется? У вас не так??? Нас и проверяли и я звонила в ИФНС уточняла пару-тройку лет назад, когда повально кассы перестали применять У нас, правда, нет выручки без ккм (кассу триста лет используем)
Тигрена
« Ответ #9344 : 23 Августа , 2016, 13:52:47 »
ккм же малым разрешили не использовать??? сейчас повсюду товарный чек без кассового) лишь бы все обязательные реквы были у товарника и в авансовый прекрасно без кассового берется? У вас не так??? Нас и проверяли и я звонила в ИФНС уточняла пару-тройку лет назад, когда повально кассы перестали применять У нас, правда, нет выручки без ккм (кассу триста лет используем)
только вмененщикам, тк у них налогообложение от выручки не зависит