Тигрена
« Ответ #8010 : 21 Января , 2016, 21:34:15 »
Forever , нет, вычет стандартный + вычет на ребенка-инвалида Вычет на ребенка инвалида суммируется и считается следующим образом: Ребенок инвалид первый или второй = 12000 руб. +1400 руб. Ребенок инвалид третий и далее = 12000 руб. + 3000 руб. Предел дохода увеличили до 350 т.р.
Ма...
« Ответ #8011 : 21 Января , 2016, 21:47:46 »
Forever , завтра гляну на работе - напишу)
Forever
« Ответ #8012 : 21 Января , 2016, 21:58:14 »
Тигрена , ааа а я подумала, что я что-то пропустила пока у меня инвалидов не было про стандартные вычеты то читала :)
Только ИМЕЯ ДЕТЕЙ, ты понимаешь, что есть ЖИЗНЬ, которая ДОРОЖЕ СОБСТВЕННОЙ!
Лисена
« Ответ #8013 : 21 Января , 2016, 22:04:49 »
Девочки, выписала б**с*с гл*авб*ух.. там есть ответы э*кспе*ртов на вопросы.. если у кого то есть необходимость консы... пишите... в разумных кол-вах... не знаю ограничивают ли они кол-во ответов..
МашаМамаша
« Ответ #8014 : 22 Января , 2016, 06:52:10 »
Конфетк@174 , по 1-му пункту..не поняла..как это надо было 30тыр? кто сказал, что надо было? Это ж у вас прибыль летит и все такое..нафиг испр. счф? по 2-му корректировку реализации надо делать А вот как ее отразить.. у меня тоже такое есть тоже послушаю может кто сталкивался
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
Шахерезада Ивановна
« Ответ #8015 : 22 Января , 2016, 09:51:51 »
Помогите разобраться как лучше поступить по НДС: 1. в июле 2014 отразили в учете реализацию по стоимости 15тр в октябре 2015 выяснили, что сумма реализации в документах некорректная , необходимо было 30тр - выставили исправительную сч/ф. В каком налоговом периоде отразить данную разницу к доначислению? 2.в апреле 2015 также отразили отгрузку, в книгу продаж включили сумму товар до Покупателя н дошел, застрял у перевозчика, т.к склад у него опечатан. Приняли управленческое решение аннулировать отгрузку, бухгалтер взяла и просто сторнировала документ, без выставления корректировочной сч/ф. теперь у меня проблема, как корректно показать в декларации по НДС данную сумму - на минус и в каком периоде? Понимаю сразу, что если показу минус в книге продаж, то у инспектора возникнет вопрос- что это такое? Заранее, спасибо!
в первом случае, что значит, некорректная? допущена техническая ошибка? оформляете исправительный счет-фактуру
Теперь поясним, что подразумевается под исправлением. Раньше исправления вносились в счета-фактуры путем зачеркивания неверных показателей и отражением верных данных с указанием даты внесения исправлений, подписей и печати поставщика. Теперь же вместо этого нужно просто составить новый документ. Причем исправительному счету-фактуре присваивается не новый номер и дата, а указывается номер и дата «первичного» счета-фактуры. Но при этом в строке «исправление» (строка 1а) указывается порядковый номер исправления и дата исправления. соответственно, пересдаете НДС и прибыль за 14год, предварительно доплатив налоги
хотя, если покупатель согласен, гораздо меньшим головняком будет в октябре добавить ему реализацию на 15тыс., чем связываться с исправлениями
по второму случаю вот почитайте
http://www.gazeta-unp.ru/articles/5282-fns-razyasnila-kak-annulirovat-scheta-faktury
Forever
« Ответ #8016 : 22 Января , 2016, 13:32:19 »
девочки, подскажите проблема такая учредитель ООО сменил фамилию везде пишут, что при этом форму Р14001 сдавать в ИФНС не требуется, что органы ФМС сами внесут изменения но дебильный Инвестбанк требует это сделать, через неделю грозится закрыть р.сч.
Только ИМЕЯ ДЕТЕЙ, ты понимаешь, что есть ЖИЗНЬ, которая ДОРОЖЕ СОБСТВЕННОЙ!
Лисена
« Ответ #8017 : 22 Января , 2016, 13:57:47 »
Девочки, дайте совет из опыта 15 года... сделала возврат неиспользованного аванса, который получила еще до 15 года, когда мы начали подгружать книги продаж для сверки.. счет-фактура, ес-но, зарегистрировался на вычет в книге покупок этого квартала... теперь получается машина будет искать соответствие этому счету-фактуре зеркальное, не найдет и мне прилетит требование о пояснениях? или, учитывая, что это операция книги покупок с кодом 22- т. е зачет аванса- тут сверка не происходит вообще? просто сумма ндс смешная, если из-за нее начнут запрашивать кучу доков- так может и не включать ее.. с другой стороны будет болтаться этот авансовый ндс-тоже вроде не комильфо.. были у вас такие возвраты?
rota_ru
« Ответ #8018 : 22 Января , 2016, 15:01:08 »
у меня несколько в 3м квартале было. ифнс ничего не запрашивала
Лисена
« Ответ #8019 : 22 Января , 2016, 15:25:19 »
у меня несколько в 3м квартале было. ифнс ничего не запрашивала
rota_ru , тоже до 15 года оплата авансов по которым была??
Katika
« Ответ #8020 : 22 Января , 2016, 15:53:26 »
Лисена , у меня много таких было, ну т.е не 1 и не 2. По сч.ф. и авансам прошлого года ИФНС вопросы не задавала.
Лисена
« Ответ #8021 : 22 Января , 2016, 16:15:38 »
rota_ru ,Katika , спасибо огромное... я вот помню, что чиновница из налогового управления федерального в начале прошлого года приезжала с лекцией... так она говорила, что 15 году сверки по авансам и по кпп не будет... только поступление ти у, номер. дата, инн, суммы... потом типа добавлять будут. как по этим параметрам отладка произойдет..
ТИМОШЕНКО АННА
« Ответ #8022 : 22 Января , 2016, 16:58:07 »
девочки, подскажите проблема такая учредитель ООО сменил фамилию везде пишут, что при этом форму Р14001 сдавать в ИФНС не требуется, что органы ФМС сами внесут изменения но дебильный Инвестбанк требует это сделать, через неделю грозится закрыть р.сч.
а если выписку взять и показать им?
Forever
« Ответ #8023 : 22 Января , 2016, 22:19:26 »
ТИМОШЕНКО АННА , в том то и дело, что ИФНС не поменяла...( у меня по ИП сменилась прописка 30.07.15 31.07.15 ИФНС уже внесла изменения, это видно в ЕГРНИП
Только ИМЕЯ ДЕТЕЙ, ты понимаешь, что есть ЖИЗНЬ, которая ДОРОЖЕ СОБСТВЕННОЙ!
ТИМОШЕНКО АННА
« Ответ #8024 : 23 Января , 2016, 16:13:59 »
ТИМОШЕНКО АННА , в том то и дело, что ИФНС не поменяла...( у меня по ИП сменилась прописка 30.07.15 31.07.15 ИФНС уже внесла изменения, это видно в ЕГРНИП
ТОГДА видимо форму подавать, у меня по ип как-то тоже адрес поменялся, а имнс какой-то другой поставили, менять не хотели, пришлось форму делать.